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企业内部审计的独立性问题探讨...
风险管理审计在内部审计中的应用...
R会计师事务所审计风险控制研究...
A事务所关联方交易审计风险研究...
ZY公司内部审计绩效评价及提升研究...
M煤业公司内部审计绩效评价研究...
TZ会计师事务所审计质量评价体系研究...
CA银行信贷业务内部控制有效性研究...
YL公司工程项目内部控制优化研究...
KL银行理财产品销售环节内部控制研究...
D农业公司应收账款内部控制优化研究...
H高校固定资产内部控制优化研究...
现代风险导向审计在T会计事务所的应用研究...
LA公司采购业务的内部控制评价与优化研究...
我国电子商务企业审计风险研究...
会计师事务所控制跨度对审计质量影响的研究...
内部控制质量产权性质与审计费用...
创业板IPO审计风险及其对策...
企业内部控制重大缺陷认定差异研究...
省级审计机关审计效率影响因素研究...
政府低价管制与审计质量...
X医院固定资产内部控制优化研究...
内控缺陷披露与修正的市场反应及盈余信息含量研究...
上市公司收入确认方面审计失败研究...
B企业信息系统审计研究...
我国地方政府债务审计风险研究...
公立医院固定资产内部控制问题研究...
基层政府财政预算执行审计研究...
企业内部控制体系构建研究...
我国中小房地产开发企业内部控制研究...