原创论文
论文帮助
标题
绩效审计评价体系的探讨...
论经济责任审计的问题与对策...
合同审计的效果探讨...
对COSO内部控制和风险管理框架的借鉴意义...
民营企业内部控制制度研究...
内部审计增值功效及实现途径...
宁波中小型企业内部控制制度的建设调研...
宁波中小型企业内部审计的现状...
宁波民营企业内部审计存在的问题与对策...
内部审计如何倾听企业各方面汇集来的意见...
内部审计如何处理好自身的地位与各方面的关系...
内部审计与公司高级管理层及治理层的沟通...
企业内部审计的独立性问题探讨...
风险管理审计在内部审计中的应用...
R会计师事务所审计风险控制研究...
A事务所关联方交易审计风险研究...
ZY公司内部审计绩效评价及提升研究...
M煤业公司内部审计绩效评价研究...
TZ会计师事务所审计质量评价体系研究...
CA银行信贷业务内部控制有效性研究...
YL公司工程项目内部控制优化研究...
KL银行理财产品销售环节内部控制研究...
D农业公司应收账款内部控制优化研究...
H高校固定资产内部控制优化研究...
现代风险导向审计在T会计事务所的应用研究...
LA公司采购业务的内部控制评价与优化研究...
我国电子商务企业审计风险研究...
会计师事务所控制跨度对审计质量影响的研究...
内部控制质量产权性质与审计费用...
创业板IPO审计风险及其对策...
首页
141
140
139
138
137
136
135
134
133
132
131
尾页