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绩效审计评价体系的探讨...
论经济责任审计的问题与对策...
合同审计的效果探讨...
对COSO内部控制和风险管理框架的借鉴意义...
民营企业内部控制制度研究...
内部审计增值功效及实现途径...
宁波中小型企业内部控制制度的建设调研...
宁波中小型企业内部审计的现状...
宁波民营企业内部审计存在的问题与对策...
内部审计如何倾听企业各方面汇集来的意见...
内部审计如何处理好自身的地位与各方面的关系...
内部审计与公司高级管理层及治理层的沟通...
企业内部审计的独立性问题探讨...
风险管理审计在内部审计中的应用...
R会计师事务所审计风险控制研究...
A事务所关联方交易审计风险研究...
ZY公司内部审计绩效评价及提升研究...
M煤业公司内部审计绩效评价研究...
TZ会计师事务所审计质量评价体系研究...
CA银行信贷业务内部控制有效性研究...
YL公司工程项目内部控制优化研究...
KL银行理财产品销售环节内部控制研究...
D农业公司应收账款内部控制优化研究...
H高校固定资产内部控制优化研究...
现代风险导向审计在T会计事务所的应用研究...
LA公司采购业务的内部控制评价与优化研究...
我国电子商务企业审计风险研究...
会计师事务所控制跨度对审计质量影响的研究...
内部控制质量产权性质与审计费用...
创业板IPO审计风险及其对策...