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地方政府融资平台审计中存在的问题及对策...
Z市土地储备资金绩效审计探讨...
环境不确定性内部控制质量与审计费用...
资产评估机构独立性影响因素及其改进路径研究...
中国银行江西省分行银行承兑汇票业务的内部审计探讨...
NY银行信贷业务内部审计问题的探讨...
关联方交易审计风险及其防范研究...
管理层持股代理成本与审计质量...
上市公司关联方交易审计风险分析...
金亚科技舞弊特征及审计风险研究...
民营房地产企业XL公司内部审计改进探讨...
H烟草公司内部控制优化与评价研究...
“互联网”背景下制造业上市公司内部控制质量研究...
真实盈余管理与审计意见关系研究...
北京S中等职业学校内部控制研究...
分析性程序在审计中的应用...
审计职业判断在审计程序中的应用...
信息系统审计技术研究...
国家审计与国家治理关系探讨...
舞弊审计的方法探讨...
公司财务舞弊的惯用方法分析...
公司财务舞弊的案例分析...
信息技术虚拟经济与现代审计环境研究...
电子商务对传统审计的冲击...
绩效审计评价体系的探讨...
论经济责任审计的问题与对策...
合同审计的效果探讨...
对COSO内部控制和风险管理框架的借鉴意义...
民营企业内部控制制度研究...
内部审计增值功效及实现途径...
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