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W公立医院内部控制评价指标体系构建研究...
公立医院物资采购业务风险管理研究...
建筑施工企业内部控制有效性研究...
政府经济责任审计存在问题及对策研究...
K高校基建工程内部审计案例研究...
TY纸业公司内部环境审计案例研究...
大智慧公司审计失败案例研究...
立信对ST智慧审计失败案例研究...
R会计师事务所IPO审计风险防范案例研究...
审计任期与股价崩盘风险...
SZ公司财务共享服务中心内部控制案例研究...
内部控制水平会计师事务所声誉与民营企业债务成本...
新希望实物资产内部会计控制研究...
注册会计师在审计财务报表中对发现舞弊问题的责任...
对《中国注册会计师鉴证业务基本准则》的理解...
年版审计职业道德规范的重要改进...
浅谈企业货币资金审计...
企业或有负债的审计...
企业存货内部控制研究...
关联交易利润操纵及其披露与审计...
所得税费用的审计问题探讨...
论审计收费的影响因素...
审计师在公司上市过程中如何执行尽职调查...
审计报告类型的恰当选择...
审计对财务报告中的重大错报和遗漏的判断...
上市公司对审计事务所的选择...
注册会计师审计质量控制的探讨...
审计职业判断及其在实践中的应用...
对注册会计师审计独立性要求的变迁...
执业环境对审计质量的影响...