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- 政府大数据审计协同治理的优化研究
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- 大数据审计赋能医院高质量发展的实施路径研究
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- 浅析存货的审计
- 会计师事务所审计质量问题研究
- 提高审计质量的对策探讨
- 审计风险成因及其防范控制研究
- 基于审计质量视角的审计判断研究
- 企业营销管理专项审计的问题与策略研究
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- 构建简易查询系统开展房产税与城镇土地使用税征管审计的实践
- 黑龙江牡丹江“:大数据+法律+审计”建设法律法规查询系统
- 大数据视域下电网企业内部审计数字化转型策略研究
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- 新时代下会计从业人员的职业道德问题研究——北京兴华会计事务所对中澳集团审计失败的案例研究
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- 审计风险的识别与防范研究
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- 政府审计与人大预算监督的协同:理论逻辑和实现路径
- 基于S会计师事务所的大数据审计研究
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- 试论内部审计在公司治理中的作用
- 内部审计在公司治理中的作用探究
- 内部审计在公司治理中的职能与作用
- 浅析企业内部审计在公司治理中的价值增殖作用
- 内部审计在公司治理中的作用机理与治理效果研究
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- 如何发挥内部审计在公司治理中的作用
- 探析内部审计在公司治理中的作用
- 内部审计在公司治理中的作用分析
- 定位内部审计在公司治理中的作用
- 内部审计在公司治理中的作用研究
- 物流企业内部审计在公司治理中的作用研究
- 制度变迁背景下内部审计在公司治理中的作用及治理效应研究
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- 浅析内部审计在公司治理中的作用——以通用电气公司(GE)为例
- 内部审计在公司治理中的作用及影响
- 论内部审计在公司治理中的作用
- 内部审计在公司治理中的作用、关系分析
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- 内部审计在核电企业中的应用探讨
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- AB中烟工业公司内部审计发现问题及对策研究
- K公司工程项目内部审计问题与对策研究
- 上公司关键审计事项披露存在的问题与对策——基于2018-2022年我国上公司的审计报告
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- 上公司关键审计事项披露中存在的问题及对策探讨
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- 商业银行内部审计整改存在的问题及对策建议
- 企事业单位基层部门应用计算机审计存在的问题及对策探究
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- 新时代国有企业内部审计存在的问题与对策
- 审计视角下政府采购服务管理的问题与对策研究
- 基于税务审计视角下的企业税收合规管理研究
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- 区块链技术在会计审计领域的应用研究
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- 大数据技术在企业审计领域应用及对策探讨
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- 基于互联网技术的大数据审计融合性课程设计
- 大数据、云计算技术对审计的影响
- 审计领域大数据治理体系研究
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- 财务共享服务视角下大数据审计应用研究
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- “1+X”证书制度的高职院校大数据与审计专业人才培养体系构建分析
- 自然资源资产离任审计大数据平台建设研究
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- 自然资源资产审计存在的问题与解决对策
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- 基于SSH的审计学院学员管理系统设计与实现
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- 烟草企业零星维修工程审计的问题与审计的方法
- 零星维修工程审计问题及对策探讨
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- 内部审计视角下高职院校零星维修工程项目管理存在问题及策略研究
- 烟草企业零星维修工程审计的问题与改进策略研究
- 研究型审计视角下村干部经济责任审计优化研究
- 住宅专项维修资金(物业代收费)管理审计发现的问题及建议——以临朐县为例
- A企业内部审计存在问题及对策研究
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- 基于数字经济时代下企业内部审计创新转型研究
- 数字经济时代企业内部审计存在的问题及应对策略
- 数字经济时代注册会计师审计面临的挑战与应对措施
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- 数字经济时代下企业财务审计高质量发展的策略分析
- 数字经济时代企业内部审计质量控制方法研究
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- 数字经济时代企业内部审计创新转型研究
- 刍议数字经济时代注册会计师审计
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- 全过程跟踪审计对工程造价的影响及有效控制
- 建筑工程造价审计在项目变更管理中的应用研究
- 工程造价控制中工程审计的应用探讨
- 高校零星修缮工程项目内部审计研究
- A高校S基建项目内部审计案例研究
- 建筑工程造价审计风险与防范研究
- 新形势下工程造价审计在投资审计管理中的实践探讨
- 对比分析工程造价司法鉴定与工程造价审计的异同
- 建筑工程造价全过程标准化跟踪审计的应用
- 新时期物流企业审计问题及对策探究
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- 紫晶存储财务舞弊事件分析及审计对策的研究
- 事业单位内部审计存在的问题及优化对策研究
- 工程造价审计中存在问题与常见方法的探讨
- 信息化时代审计风险识别与对策
- 国有企业内部审计的问题与对策
- 碳排放权交易试点政策与企业审计费用的关系探究
- 生物资产审计风险研究-以獐子岛为例
- 瑞华会计师事务所多次审计失败问题探析
- 玻璃行业上公司财务舞弊审计风险识别与防范研究——以金刚玻璃为例
- 风险导向审计在财务舞弊中的应用——以金正大集团为例
- 审计高质量提高的路径--中审众环对广州奇浪审计事件为例
- 审计视角下的中小企业财务管理提升策略分析
- 会计师事务所审计医药制造业质量管理问题研究
- 以全流程研究型审计赋能银行高质量发展——以大型上农商银行审计实践为例
- 研究型内部审计制度体系的特征与构建探析
- 基层审计机关提高审计监督及时性和针对性的路径探究
- 基于供应链视角的企业信息化审计问题研究
- 风险视角下供应链内部审计的实施路径及发展趋势
- 基于风险视角的供应链审计探讨
- 基于供应链视角下企业信息化审计问题研究
- 基于五化协同视角的粮食供应链安全审计研究
- X审计机关审计项目组长专业胜任力模型构建与培养策略研究
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- 公立医院内部审计机构质量控制研究——基于某23家公立医院数据的实证研究
- 审计现场管理视角下审计客体消极心理从何而来
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- 新时期企业财务审计策略分析
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- 新时代医院内部审计工作问题探讨
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- 任期经济责任审计业务重点与难点问题探讨——以X公立医院为例
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- 街道(乡镇)基层领导干部自然资源资产离任审计中的问题探讨
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