标题
论析风险管理目标下公司治理与内部审计的整合...
论我国审计监管模式的现实选择...
论我国个人所得税的公平问题...
论审计收费对审计质量的影响...
论审计收费对审计独立性的影响...
论上市公司粉饰行为及其审计风险...
论存货审计目标与审计证据的获取程序...
经济责任审计风险的成因及防范...
金融审计风险的表现形式与防范对策...
基于审计视野的内部控制评价研究...
基于管理舞弊控制的审计质量研究...
货币资金舞弊及其审计探讨...
会计师事务所业务拓展研究...
环境效益审计技术方法初探...
国有商业银行内部控制的现状问题与对策研究...
关于我国上市公司管理舞弊审计的思考...
关于我国会计师事务所组织形式的思考...
关于审计轮换制实施对策的思考...
关于审计独立性的思考...
关联企业的纳税研究...
公允价值与风险导向审计问题研究...
个人所得税征管现状及发展对策的思考...
个人所得税流失的制度考察...
对民营企业内部审计职能思考...
对加强事务所内部管理的一些思考...
作业成本法在物流企业的应用研究...
作业成本法在我国中小制造业中的应用研究...
资产的传统计量模式向综合计量模式发展的探讨...
注册会计师的舞弊的产生及其治理...
重大自然灾害后的政府审计行为探析...